禁止內線交易落實情形

禁止內線交易落實情形

本公司訂有「防範內線交易管理作業辦法」明訂本公司董事、經理人及受僱人不得洩露所知之內部重大訊息予他人,不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。

本公司於董事及經理人新上任當年度會發送主管機關之防範內線交易宣導資訊(以書面文件或e-mail方式),並於每年安排相關防範內線交易課程內容於董事、監察人到府進修課程,受僱員工則於就職時即簽署「保密協議書」並於平時安排教育訓練課程宣導方式進行。

課程日期 主辦單位 課程名稱 時數 人次
107.05.11 中華民國內部稽核協會 營業秘密法與競業禁止案例分析 3 9人(董監及經理人)
107.11.08 社團法人中華公司治理協會 內線交與防制與因應之道 3 8人(董監及經理人)
108.05.09 社團法人中華公司治理協會 即時通訊之法律問題探討 3 8人(董監及經理人)
108.11.11 中華民國內部稽核協會 偵測財務報表舞弊或財務不實董監責任 3 7人(董監及經理人)
109.08.12 社團法人中華公司治理協會 內線交易防制與因應之道 3 9人(董事及經理人與公司治理主管)